|
 |
| >>Consulter les Q-R comptables : |
Réponse à la question N° 319 datée du : 19/10/2006
Auteur : Faty CUTELAN
Pour le (la) contacter : Faty@yahoo.fr
Pour le bilan de l'année en cours on ne doit pas saisir dans les A nouveau le stock de l'année précédente, autrement l'écriture d'ouverture ne sera pas équilibrée. Il faut enregistrer l'écriture suivante au début de l'exercice en cours pour le montant du stock final de l'exercice N-1 et ceci afin de ne pas fausser le résultat d'exploitation de cet exercice :
Débit : Stock
Crédit : 772 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs
.
Cette écriture va régulariser le résultat d'exploitation et n'aura aucun impact sur le résultat final de l'exercice car le compte de Stock (initial) ainsi créé va être soldé ensuite par le débit du compte 602 Variation de stock lequel compte va ainsi redresser le résultat d'exploitation, et qui, à la fin, lui-même va être compensé par le compte 772, crédité dans l'écriture de régularisation ci-dessus, afin de neutraliser l'impact de cette écriture sur le résultat final de l'exercice N.
Reste toutefois qu'il serait, à notre avis, plus prudent afin d'éviter le redressement fiscal du résultat de l'exercice N-1 en cas de contrôle fiscal de déposer au centre des impôts une déclaration de résultat rectificative tenant compte du stock final de l'exercice N-1 auquel cas il ne serait pas nécessaire d'enregistre l'écriture de régularisation sus-indiquée puisque ce stock sera repris dans les A nouveaux.
|
Question N° 316 du : 27/09/2006 Sujet : Comptable Connectez-vous pour répondre
Auteur : marie rachedi
bonjour
j aide mon frere qui a une entrprise de maconnerie
une seule chose me gene je dois comptabiliser les salaire depuis janvier sur ebpcompta
pour enrefister les salaire j ai donc au 6451 les cotisation urssaf retraitre assedic le brut au d et le net au c
puis tous les trimestre nous payons l urssaf je devrais normalement avoi le d des cotisation urssaf = au c du reglgement hors faut il aussi rentrer les cotisations patronale
depmus la loi fillion fait qu il y a une reduction comment dois je l inmputer afin que mon reglement trimestriel urssaf coresponde aux cotisation des 3 mois
merci |
Question N° 315 du : 25/09/2006 Sujet : Comptable Connectez-vous pour répondre
Auteur : CARLOS MARTINS
Nous avons racheté une SARL en date du 15/06/2006. Avant l'achat, un bilan provisionnel complet a été demandé au cabinet d'expertise comptable du précédent gérant (3 années précédentes et au 30/04/2006). A ce jour, nous recevons trois factures complètes de ce cabinet ; or toutes les démarches administratives, comptables et juridiques pour le rachat de la sté ont été effectuées par notre cabinet comptable ! Le solde important demandé n'a pas été provisionné dans le bilan au 30/04/2006.
Comment réagir vis à vis de ce solde à payer, sachant que nous n'étions pas informé des ces frais ?
Le précédent gérant travaillant encore une année avec mon mari (avant sa retraite), nous ne souhaitons pas faire jouer la clause de garantie passif car après tout ce n'est pas lui qui allait provisionner les frais de son comptable ?
Quelle est la meilleure réaction à adopter vis à vis de ce cabinet comptable ?
Y a t'il une procédure légale à engager ?
Merci
|
Question N° 313 du : 21/09/2006 Sujet : Comptable Connectez-vous pour répondre
Auteur :
je veux savoir si je peux comptabiliser les "bon pour" réglés par caisse comme etant une charge dans ma comptabilité. |
Question N° 311 du : 21/09/2006 Sujet : Comptable Connectez-vous pour répondre
Auteur : Gilles GUMEZ
mon concubin,en janvier 2005 a crée une sarl.Non salarié, il n'a pas de fiche de paie et ce qui ne va pas c'est quand calculant tous ses salaires il y a une différence de 3000 euros. Alors je voudrai savoir ce que peut déclarer un plus son comptable car avant il est artisan indépendant et certaines factures comme les assurances sont en son nompropre et non au nom de l'entreprise est-ce que c'est cela que le comptable a rajouté merci de votre réponse |
Question N° 310 du : 19/09/2006 Sujet : Comptable Connectez-vous pour répondre
Auteur : CORINNE MARTINS
gerante d une sarl le capital est déploquer pouvez vous me dire sur quel compte dois je enregistrer le capital et lorsque je recevrai mon relevé de banque comment dois enregistrer le capital qui apparaitra sur le relevé aussi.
MERCI DE ME DONNER UNE Reponse rapidement. |
Question N° 309 du : 19/09/2006 Sujet : Comptable Connectez-vous pour répondre
Auteur : CORINNE MARTINS
Bonjour, je dois enregistrer des factures comme le téléphone ou fournitures de bureau pouvez vous me dire qu'elle est le n°de compte et l'intulé exacte pour la TVA .
dans l'attente. |
Question N° 306 du : 18/09/2006 Sujet : Comptable Connectez-vous pour répondre
Auteur : CORINNE MARTINS
BONJOUR,
SARL d'une petite entreprise, pouvez vous m'expliquer qu'est ce qu une OD et quand il faut passer une OD;
dans l'attente d'une réponse. |
Question N° 305 du : 18/09/2006 Sujet : Comptable Connectez-vous pour répondre
Auteur : CORINNE MARTINS
Bonjour je suis gerante d une sarl mon
capital vien de se debloquer j avais avancer des frais fournitures timbres et facture telephone comment je passe ces ecritures et pour me faire rembourser sur quel compte je passe l'ecriture j ai le logiciel EBP compta.
dans l attente d une réponse. |
Réponse à la question N° 305 datée du : 18/09/2006
Auteur : salah amamou
Pour le (la) contacter : salah.amamou@wanadoo.fr
Attention, avant de poser la question comptable, il y a un préalable juridique à respecter : la récupération des frais engagés par les fondateurs avant la constitution de la société doit être prévue dans le procès-verbal de l'assemblée constitutive de la société.
Au plan comptable, ces frais sont à passer en charges par le crédit de votre compte d'associé, puis lorsque vous vous faites rembourser par la société, votre compte d'associé est à débiter par le crédit du compte de trésorerie concerné (banque ou caisse).
|
|
|
 |
|
|